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23年度事業報告
正味財産増減計算書
(平成24年 3月 12日から平成24年 3月31日まで)
(単位:円) |
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 |
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1.経常増減の部 |
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(1) 経常収益 |
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事業収益 |
141,450 |
0 |
141,450 |
日消等物資斡旋 |
51,450 |
0 |
51,450 |
駐車場賃貸収益 |
90,000 |
0 |
90,000 |
受取補助金等 |
336,934 |
0 |
336,934 |
受取日消補助金 |
100,000 |
0 |
100,000 |
受取日消交付金 |
236,934 |
0 |
236,934 |
経常収益計 |
478,384 |
0 |
478,384 |
(2) 経常費用 |
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事業費 |
1,584,192 |
0 |
1,584,192 |
給料手当 |
567,900 |
0 |
567,900 |
福利厚生費 |
104,464 |
0 |
104,464 |
会議費 |
15,000 |
0 |
15,000 |
旅費交通費 |
166,779 |
0 |
166,779 |
通信運搬費 |
37,419 |
0 |
37,419 |
物品購入費 |
52,125 |
0 |
52,125 |
消耗品費 |
125,480 |
0 |
125,480 |
印刷製本費 |
6,727 |
0 |
6,727 |
光熱水料費 |
34,179 |
0 |
34,179 |
賃借料 |
62,307 |
0 |
62,307 |
支払助成金 |
190,000 |
0 |
190,000 |
支払手数料 |
116,274 |
0 |
116,274 |
委託費 |
45,150 |
0 |
45,150 |
雑費 |
60,388 |
0 |
60,388 |
管理費 |
414,775 |
0 |
414,775 |
役員報酬 |
140,826 |
0 |
140,826 |
給料手当 |
92,449 |
0 |
92,449 |
福利厚生費 |
12,674 |
0 |
12,674 |
旅費交通費 |
27,150 |
0 |
27,150 |
通信運搬費 |
6,091 |
0 |
6,091 |
減価償却費 |
45,847 |
0 |
45,847 |
消耗品費 |
20,427 |
0 |
20,427 |
印刷製本費 |
1,095 |
0 |
1,095 |
光熱水料費 |
5,564 |
0 |
5,564 |
賃借料 |
10,143 |
0 |
10,143 |
租税公課 |
16,400 |
0 |
16,400 |
支払手数料 |
18,928 |
0 |
18,928 |
委託費 |
7,350 |
0 |
7,350 |
雑費 |
9,831 |
0 |
9,831 |
経常費用計 |
1,998,967 |
0 |
1,998,967 |
評価損益等調整前当期経常増減額 |
△ 1,520,583 |
0 |
△ 1,520,583 |
評価損益等計 |
0 |
0 |
0 |
当期経常増減額 |
△ 1,520,583 |
0 |
△ 1,520,583 |
2.経常外増減の部 |
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(1) 経常外収益 |
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経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
(2) 経常外費用 |
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経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
当期一般正味財産増減額 |
△ 1,520,583 |
0 |
△ 1,520,583 |
一般正味財産期首残高 |
56,067,800 |
0 |
56,067,800 |
一般正味財産期末残高 |
54,547,217 |
0 |
54,547,217 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 |
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受取補助金等 |
336,934 |
0 |
336,934 |
受取日消補助金 |
100,000 |
0 |
100,000 |
受取日消交付金 |
236,934 |
0 |
236,934 |
一般正味財産への振替額 |
△ 336,934 |
0 |
△ 336,934 |
日消補助金 |
△ 100,000 |
0 |
△ 100,000 |
日消交付金 |
△ 236,934 |
0 |
△ 236,934 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 |
54,547,217 |
0 |
54,547,217 |
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